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审计科研
2021.04.12
高速公路企业全面预算管理探究——以G集团为例
2021.03.11
大数据应用助力供电企业工程财务管理的模式构建
2021.02.09
矿业企业内部控制制度建设探析
2021.01.08
房地产企业税务风险构成及应对
2020.12.09
英国绩效审计的最新发展及其对我国跟踪审计的启示
2020.10.21
上市公司高级财务造假的审计策略
2020.09.29
浅谈商业银行全面预算实施存在的问题与对策
2020.08.10
人工智能时代企业财务审计应用之研究
2020.07.12
基于内部控制导向的建筑施工企业财务管理优化对策
2020.06.05
景德镇市审计局六项措施推进投资审计转型升级
2020.05.18
关于国有景区资金管控模式的实践探讨
2020.04.21
企业集团财务预算管理问题及对策
2020.03.23
审计助力瓷都发展战略定位
2020.02.21
关于新形势下做好区域性生态环境保护审计的思考
2019.11.25
领导干部自然资源资产离任审计数据分析平台构建探讨
2019.09.25
审计研究报告(2019年第6期)党政领导干部经济责任审计总体评价研究
2019.07.08
政府审计对国有企业内部审计指导和监督的路径研究——以山东省审计厅为例
2019.05.04
强化审计组织管理 提升干部素质能力 奋力实现新时代扶贫审计新作为
2019.04.15
县级审计机关规范发展投资项目审计建议
2019.03.15
江西省党费收缴、使用和管理细则(试行)